2016-08-18 09:59:10
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编辑: 郑勇_县人社局

目??录

第一部分?部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成?

第二部分?2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分?2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分?名词解释

第一部分?

部门概况

一、?主要职能

(1)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章,并组织实施和监督检查。

(2)会同有关部门拟定全县人才发展中长期规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(3)负责促进就业工作。健全公共就业服务体系,完善职业介绍机构管理办法,落实职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,实施职业技能考核、鉴定政策和办法。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险关系转续办法,完善城镇社会保险市级统筹制度;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准,组织实施劳动能力鉴定工作。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)会用有关部门拟订机关、事业单位用人计划,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;负责离退休人员的审核、审批;宏观调控全县企业职工工资水平和工资标准。

(7)会用有关部门指导事业单位人事制度改革;落实事业单位人员、机关工勤人员管理政策和办法;负责专业技术人员管理和继续教育政策的组织实施;牵头推进深化职称制度改革工作;制定全县专业技术职务聘任办法,统一管理全县初级专业技术资格评定、考试和专业技术人员职业资格的实施工作;组织全县机关事业单位工作人员技术等级考核工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;组织实施紧缺专业人才的引进招聘工作。

(8)综合管理全县引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我县工作;落实全县引进国外智力规划和政策,负责全县出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理;负责属地聘请外国专家单位资格的受理、审查、转报和初审等工作。

(9)会用有关部门编制城镇退役士兵、转业军官安置计划,拟订转业军官安置政策;组织专业军官培训,指导协调自主择业转业军官管理服务工作。

(10)负责行政机关公务员综合管理。落实全县公务员管理的有关政策和实施办法;落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法;贯彻执行公务员申诉控告制度,保障公务员合法权益;配合上级部门做好全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;拟订公务员培训规划、计划。

(11)负责全县政府行政奖励表彰工作。会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,审核以县政府名义实施的奖励事项,指导和协调政府奖励工作。

依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项。

(12)会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(13)落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件;负责全县人力资源和社会保障信访工作。

(14)统筹管理人力资源和社会保障信息及档案管理工作;协调、指导全县各镇、社区有关人力资源和社会保障工作;负责全县人力资源和社会保障系统工作人员的教育培训工作。

(15)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、?部门决算单位构成

人社局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入人社局2015年部门决算汇编范围的单位共5个,包括:

1、人社局局机关

2、人社局下属单位:

机关保险处

医疗保险处

居民保险处

劳动就业办

劳动就业训练中心

……

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表部门:人社局???????????????????????????????????单位:万元

收?????入

支?????出

项??目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2026.4

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

一、一般公共服务支出

31

197.5

三、事业收入

3

二、社会保障就业支出

32

1782.9

四、经营收入

4

三、住房保障支出

33

46

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2026.4

本年支出合计

54

2026.4

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2026.4

合计

58

2026.4

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开02表

??部门:人社局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

20,263,614.00

20,263,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

??引进人才费用

325,000.00

325,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

??其他人事事务支出

1,649,900.00

1,649,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17,829,011.00

17,829,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,541,048.00

14,541,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

??行政运行

4,712,314.00

4,712,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

??机关服务

252,400.00

252,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

??综合业务管理

6,695,567.00

6,695,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

??劳动保障监察

310,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

??就业管理事务

726,700.00

726,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

??社会保险经办机构

1,166,781.00

1,166,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

??其他人力资源和社会保障管理事务支出

677,286.00

677,286.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,753,200.00

2,753,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

??扶持公共就业服务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080702

??职业培训补贴

1,473,200.00

1,473,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

??其他就业补助支出

1,110,000.00

1,110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:人社局???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

20,263,614.00

20,263,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

??引进人才费用

325,000.00

325,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

??其他人事事务支出

1,649,900.00

1,649,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17,829,011.00

17,829,011.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,541,048.00

14,541,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

??行政运行

4,712,314.00

4,712,314.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080103

??机关服务

252,400.00

252,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080104

??综合业务管理

6,695,567.00

6,695,567.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

??劳动保障监察

310,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

??就业管理事务

726,700.00

726,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

??社会保险经办机构

1,166,781.00

1,166,781.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

??其他人力资源和社会保障管理事务支出

677,286.00

677,286.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

2,753,200.00

2,753,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

??扶持公共就业服务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080702

??职业培训补贴

1,473,200.00

1,473,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

??其他就业补助支出

1,110,000.00

1,110,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

459,703.00

459,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

????注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门:人社局

金额单位:元

收?????入

支?????出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

20,263,614.00

一、一般公共服务支出

30

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

17,829,011.00

17,829,011.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

459,703.00

459,703.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

20,263,614.00

本年支出合计

53

20,263,614.00

20,263,614.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

??一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

??政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

20,263,614.00

总计

58

20,263,614.00

20,263,614.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

?公开05表

???部门:人社局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

20,263,614.00

20,263,614.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

20110

人力资源事务

1,974,900.00

1,974,900.00

0.00

2011008

??引进人才费用

325,000.00

325,000.00

0.00

2011099

??其他人事事务支出

1,649,900.00

1,649,900.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17,829,011.00

17,829,011.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

14,541,048.00

14,541,048.00

0.00

2080101

??行政运行

4,712,314.00

4,712,314.00

0.00

2080103

??机关服务

252,400.00

252,400.00

0.00

2080104

??综合业务管理

6,695,567.00

6,695,567.00

0.00

2080105

??劳动保障监察

310,000.00

310,000.00

0.00

2080106

??就业管理事务

726,700.00

726,700.00

0.00

2080109

??社会保险经办机构

1,166,781.00

1,166,781.00

0.00

2080199

??其他人力资源和社会保障管理事务支出

677,286.00

677,286.00

0.00

20807

就业补助

2,753,200.00

2,753,200.00

0.00

2080701

??扶持公共就业服务

170,000.00

170,000.00

0.00

2080702

??职业培训补贴

1,473,200.00

1,473,200.00

0.00

2080799

??其他就业补助支出

1,110,000.00

1,110,000.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

534,763.00

534,763.00

0.00

221

住房保障支出

459,703.00

459,703.00

0.00

22102

住房改革支出

459,703.00

459,703.00

0.00

2210201

??住房公积金

459,703.00

459,703.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

人社局  

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

20,263,614.00

5,966,153.00

14,297,461.00

301

工资福利支出

4,779,750.00

4,779,750.00

0.00

30101

??基本工资

3,650,145.00

3,650,145.00

0.00

30102

??津贴补贴

460,052.00

460,052.00

0.00

30103

??奖金

180,009.00

180,009.00

0.00

30104

??社会保障缴费

489,544.00

489,544.00

0.00

302

商品和服务支出

1,358,194.00

0.00

1,358,194.00

30201

??办公费

335,435.00

0.00

335,435.00

30202

??印刷费

70,824.00

0.00

70,824.00

30205

??水费

56,456.00

0.00

56,456.00

30206

??电费

200,293.00

0.00

200,293.00

30207

??邮电费

60,842.00

0.00

60,842.00

30208

??取暖费

252,400.00

0.00

252,400.00

30211

??差旅费

55,376.00

0.00

55,376.00

30213

??维修(护)费

160,126.00

0.00

160,126.00

30216

??培训费

12,175.00

0.00

12,175.00

30217

??公务接待费

5,203.00

0.00

5,203.00

30226

??劳务费

29,023.00

0.00

29,023.00

30228

??工会经费

56,665.00

0.00

56,665.00

30231

??公务用车运行维护费

63,376.00

0.00

63,376.00

303

对个人和家庭的补助

1,186,403.00

1,186,403.00

0.00

30305

??生活补助

726,700.00

726,700.00

0.00

30311

??住房公积金

459,703.00

459,703.00

0.00

304

对企事业单位的补贴

11,903,190.00

0.00

11,903,190.00

30401

??企业政策性补贴

4,558,100.00

0.00

4,558,100.00

30402

??事业单位补贴

7,345,090.00

0.00

7,345,090.00

310

其他资本性支出

1,036,077.00

0.00

1,036,077.00

31002

??办公设备购置

252,000.00

0.00

252,000.00

31007

??信息网络及软件购置更新

784,077.00

0.00

784,077.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:?人社局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合??计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

??一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表

部门:人社局??????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车????购置费

公务用车运行??维护费

6.9

6.4

6.4

0.5

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计2026.4万元(其中本年收入2026.4万元),包括:财政拨款收入2026.4万元,2015年年初结转和结余0万元。

2015年支出总计2026.4万元(其中本年支出2026.4万元),包括:一般公共服务支出(类)197.5万元,社会保障和就业支出(类)1782.9万元,住房保障支出46万元。结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计2026.4万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入2026.4万元、年初结转和结余0万元。??

?2015年财政拨款支出决算总计2026.4万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出197.5万元,主要用于引进人才费用32.5万元,其他人事事务支出165万元。

2、社会保障和就业(类)支出1782.9万元,主要用于人力资源和社会保障管理事务1454.1万元、就业补助275.32万元和其他社会保障和就业支出53.48万元。其中:人力资源和社会保障管理事务包括:行政运行471.23万元,机关服务25.24万元,综合业务管理669.55万元,劳动保障监察31万元,就业管理事务72.67万元,社会保险经办机构116.68万元,其他人力资源和社会保障管理67.73万元;就业补助包括:扶持公共就业服务17万元,职业培训补贴147.32万元,其他就业补助支出111万元;其他社会保障和就业支出为53.48万元。

6、年末结转和结余0万元,主要是收支平衡。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2026.4万元,比年初预算数增加1428.72万元,主要原因是预算数据中不包括财政预留资金,决算数据中包括了财政预留资金。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出471万元,主要用于人员工资,与年初预算数持平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0万元,?比年初预算数增加0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2026.4万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费596.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1429.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,比年初预算数增加(或减少)0万元,主要原因是无政府性资金收入;年末结转和结余0万元。

……

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度人社局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2026.4万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆?2?辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年人社局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.9万元(含局机关及??个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.4万元,公务接待费0.5万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少3.2万元,主要原因是厉行节约。其中:因公出国(境)费增加(减少/与2015年基本持平)0万元、公务用车购置及运行费减少3.2万元、公务接待费与2015年基本持平。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少车辆出行次数。公务接待费减少的主要原因是减少招待次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年无出国项目,共计?0?个出国(境)团组,0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年人社局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费6.4万元。主要用于车车辆加油及维修。2015年人社局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为?2?辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于会议接待?,共计接待?10?批次,?60?人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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